Перейти к содержимому


- - - - -

Контрагент или сотрудники?


Сообщений в теме: 4

#1 1c256

    Прохожий


  • 19 сообщений

Отправлено 25 сентября 2011 - 12:00

Здравствуйте !

У меня возникло несколько ,вопросов, может они не обязательно для УНФ, подходит, но поскольку я начинаю работать в этой программе, пишу сюда.

Учитывать надо надомников(швеи), работают они на сделке. Фирма им поставляет комплектующие, а назад получает готовое изделие + оплата за услуги по пошиву. Что-то мне кажется, что удобнее забить сотрудника как контрагента, но не очень понятно как быть с учетом. Поставка контрагенту - это крой и фурнитура как списание или с 0 ценой(но это как я понял из форума не возможно), обратно получаем оказание услуги - это пошив изделия и выписываем РКО, в склад забиваем от поставщика "Производство" готовое изделие по цене себестоимости. Все хорошо только много операций получается. Или может как-то можно тоже самое через "сотрудников", ни кто не сталкивался с такой проблемой?

Возможно ли ручное редактирование документа перед печатью, не нашел как это делается, только если через эксель?

Как ведется учет долгов контрагентов , если например контрагент одновременно является поставщиком и покупателем + обмен(бартер), в 7ке это через возврат поставщику, те если есть поставка, то с реализацией она почему-то не совмещалась(это только при заполнении накладной не видно реального баланса, если делать отчет то все ОК).

#2 Diego

    Любитель 1С


  • 970 сообщений

Отправлено 25 сентября 2011 - 20:06

Просмотр сообщения1c256 (25.9.2011, 13:00) писал:


Учитывать надо надомников(швеи), работают они на сделке. Фирма им поставляет комплектующие, а назад получает готовое изделие + оплата за услуги по пошиву. Что-то мне кажется, что удобнее забить сотрудника как контрагента, но не очень понятно как быть с учетом. Поставка контрагенту - это крой и фурнитура как списание или с 0 ценой(но это как я понял из форума не возможно), обратно получаем оказание услуги - это пошив изделия и выписываем РКО, в склад забиваем от поставщика "Производство" готовое изделие по цене себестоимости. Все хорошо только много операций получается. Или может как-то можно тоже самое через "сотрудников", ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Не знаю как это реализовано в УНФ, но это должна быть передача материалов в переработку.
Цепочка операций такая: Передача материалов - Поступление товаров из переработки - Получение услуг по переработке - Оплата услуг.

Просмотр сообщения1c256 (25.9.2011, 13:00) писал:

Возможно ли ручное редактирование документа перед печатью, не нашел как это делается, только если через эксель?
В дополнительных правах есть галочка "Редактирование таблиц"?

Просмотр сообщения1c256 (25.9.2011, 13:00) писал:

Как ведется учет долгов контрагентов , если например контрагент одновременно является поставщиком и покупателем + обмен(бартер), в 7ке это через возврат поставщику, те если есть поставка, то с реализацией она почему-то не совмещалась(это только при заполнении накладной не видно реального баланса, если делать отчет то все ОК).
У такого контрагента должно быть два договора: с покупателем и с продавцом. Учет долга будет вестись отдельно по каждому договору. Периодически между ними делайте взаимозачет с помощью документа "Корректировка долга".

#3 1c256

    Прохожий


  • 19 сообщений

Отправлено 25 сентября 2011 - 21:39

Спасибо, буду дальше разбираться.

#4 papche

    Прохожий


  • 4 сообщений

Отправлено 14 октября 2011 - 11:30

Просмотр сообщения1c256 (25.9.2011, 13:00) писал:

Учитывать надо надомников(швеи), работают они на сделке. Фирма им поставляет комплектующие, а назад получает готовое изделие + оплата за услуги по пошиву. Что-то мне кажется, что удобнее забить сотрудника как контрагента, но не очень понятно как быть с учетом. Поставка контрагенту - это крой и фурнитура как списание или с 0 ценой(но это как я понял из форума не возможно), обратно получаем оказание услуги - это пошив изделия и выписываем РКО, в склад забиваем от поставщика "Производство" готовое изделие по цене себестоимости. Все хорошо только много операций получается. Или может как-то можно тоже самое через "сотрудников", ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Если реализовывать через "сотрудников" - то нужно перемещать материал к ним в цех (это подразделение) (Док "Перемещение"). При приемке готовых изделий - "Производство" с получателем "Склад". Для оформления начисления з/п за пошив - оформить "Сдельный наряд". При закрытии месяца получается правильная себестоимость - материал + з/п швей.
ppg

#5 1c256

    Прохожий


  • 19 сообщений

Отправлено 28 января 2012 - 20:14

Решил сделать две базы, одна - Производство, а другая Торговля и склад. Наверное можно было решить все с помощью одной базы, но я не смог разобраться как все учесть и чтобы все правильно работало(путанница получалась с себестоимостью). А так получается приход с Производства по чистой себестоимости в Торговлю и сюда же добавляются всякие постоянные, накладные и тп расходы .





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных