В общем, начали работать в БГУ с этого года. На 31.12.2011 занесли документами "Операция(ввод остатков)"
на счет 205.3А предоплату от клиентов (оплата за январь-февраль 2012, иногда и дальше). Деньги клиенты заплатили в прошлом году. Приходники, соответственно, были сделаны в прошлой базе.
Делаем документы "Акт об оказании услуг" и "Реализация услуги" за январь. По идее, нужно зачесть полученные авансы (из тех остатков, которые завели) (проводка Дт205.3А / Кт205.31), но автоматически этого почему-то не происходит.
Почему? И как быть? Может, эти остатки как-то по-другому надо было занести?
(РЕШЕНО) БГУ остатки 205 счета (предоплата)
Автор Полярная сова, 10 фев 2012 23:19
В теме одно сообщение
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных









