Перейти к содержимому


- - - - -

На одно предприятие приём, с другого торговля


Сообщений в теме: 5

#1 serj37

    Прохожий


  • 23 сообщений

Отправлено 12 февраля 2012 - 14:07

Есть одно юрлицо компании на которое принимается ТМЦ, а с другого юрлица компании нужно торговать. Как это правильно оформить в 1С УТ 10.3 ? (продажа собственной фирме?) Причём с первой фирмы товар должен продаваться второй с мин процентом... чтобы только затраты покрыть.

#2 Наташа

    Ветеран


  • 1 478 сообщений

Отправлено 12 февраля 2012 - 14:36

Документы - Дополнительно - Пакетный ввод документов.
Там есть функция "Продажа собственной фирме".

#3 mialord

    "Свадебный генерал"


  • 3 525 сообщений

Отправлено 12 февраля 2012 - 14:57

"Продажа собственной фирме", реализованная в УТ, ред. 10.3 убога и немощна, для таких случаев всегда рекомендовал писать свою со всем нужным функционалом, ну, или обратиться к разрабам они Вам напишут за денежку

#4 serj37

    Прохожий


  • 23 сообщений

Отправлено 14 февраля 2012 - 07:57

Просмотр сообщенияmialord (12 февраля 2012 - 14:57) писал:

"Продажа собственной фирме", реализованная в УТ, ред. 10.3 убога и немощна, для таких случаев всегда рекомендовал писать свою со всем нужным функционалом, ну, или обратиться к разрабам они Вам напишут за денежку
В общем понятно. Непонятно другое, если фирма на которую закупается является платильщиком НДС а та что продаёт - нет! Ведь НДС в УТ только к товары (в карточках) привязан. Как правильно оформить документы?

#5 ASh

    Завсегдатай


  • 529 сообщений

Отправлено 14 февраля 2012 - 14:54

Учитывать или не учитывать НДС устанавливается в документах, а не в "карточках".

#6 Наташа

    Ветеран


  • 1 478 сообщений

Отправлено 14 февраля 2012 - 15:32

Просмотр сообщенияserj37 (14 февраля 2012 - 07:57) писал:

В общем понятно. Непонятно другое, если фирма на которую закупается является платильщиком НДС а та что продаёт - нет! Ведь НДС в УТ только к товары (в карточках) привязан. Как правильно оформить документы?
Раз первая фирма платит НДС, то и продавать второй она будет с НДС, всё логично. Вторая, соответственно, приобретает с НДС, и с ним уже пусть что хочет, то делает - или в стоимость включает (такая галка есть в документе Поступления) или просто выделяет отдельно и потом включает в расходы. На продажу от второй фирмы конечному покупателю ваша перепродажа никак не повлияет, если продавали без НДС, то так всё и останется.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных