Перейти к содержимому


- - - - -

Ввод начальных остатков.


Сообщений в теме: 12

#1 milena384

    Прохожий


  • 41 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 08:00

Добрый день. ИП на УСН,доходы-расходы, розничная торговля автозапчастями. Как правильно ввести остатки товаров на начало года? Остатки вводить на склад или в торговую точку? По каким ценам: закупочным или с наценкой?

#2 1cUserAndrew

    Ветеран


  • 2 692 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 08:26

Просмотр сообщенияmilena384 (20 февраля 2012 - 08:00) писал:

По каким ценам: закупочным или с наценкой?
Зависит от настроек учетной политики. Ну и, наверное от того, как велся учет до этого.
Если в учетной политике указали, что учет товаров в рознице ведется по покупным ценам (без использования сч 42), тогда вводите остатки везде по закупочным ценам (на оптовом складе - на счет 41.01, на розничном - на 41.02).
Если учет ведете с использованием 42 сч (по продажным ценам), то на оптовом складе вводите остатки по сч 41.01 по закупочным ценам, а розничном - по сч 41.11 по ценам реализации (с наценкой).

Просмотр сообщенияmilena384 (20 февраля 2012 - 08:00) писал:

Остатки вводить на склад или в торговую точку?
Ну тут, наверное, от Вас зависит...)) Точнее от того, где числится товар))
Как приятно знать, что ты что-то узнал!

#3 1cUserAndrew

    Ветеран


  • 2 692 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 08:34

Просмотр сообщения1cUserAndrew (20 февраля 2012 - 08:26) писал:

по сч 41.11 по ценам реализации (с наценкой).

Плюс в этом случае еще надо остатки по 42сч ввести. Это торговая наценка.
Как приятно знать, что ты что-то узнал!

#4 milena384

    Прохожий


  • 41 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 09:03

Мы раньше учет в программе не вели. вообще то мы торгуем из магазина, т.е нам остатки товара нужны в магазине. Но если я ввожу остатки на сч.41.12(НТТ), то остатки вводятся без номенклатуры, только суммой. Мне надо с номенкл-ой.

#5 1cUserAndrew

    Ветеран


  • 2 692 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 09:17

Тогда вид склада делайте "Розничный" и вводите остатки по сч 41.02 (если учет будете вести по покупной стоимости) или по сч 41.11 + по сч 42.01 торговую наценку (если учет будете вести по продажной стоимости).

Исходя из моего опыта и моего субъективного мнения проще вести учет по покупной стоимости (без использования 42 сч). Меньше заморочек :smile:
Я бы рекомендовал Вам именно этот способ...
Но, конечно же, решать Вам. :))
Как приятно знать, что ты что-то узнал!

#6 milena384

    Прохожий


  • 41 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 09:32

Я тоже хотела вести учет по покупной ст-ти, но незнаю как.

#7 1cUserAndrew

    Ветеран


  • 2 692 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 09:38

Да так же, как на оптовом складе.
Стандартные документы...Поступление, Реализация, Отчет о розничных продажах.
Можете книжку почитать...
Встроенную справку...Там есть советы, быстрое освоение...
Ну и, наконец, просто потренироваться на копии...
Как приятно знать, что ты что-то узнал!

#8 milena384

    Прохожий


  • 41 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 09:48

Насчет Очета о розничных продажах: Вот наример: товар числится по покупной ст-ти, мы его продали, оформляем Отчет например на 10000 р. на его основании ПКО на эту же сумму.а что спишется в ст-ти приобретения? Или я что-то не догоняю.

#9 1cUserAndrew

    Ветеран


  • 2 692 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 10:08

Да программа все сама сделает))
Покупная стоимость пойдет на себестоимость продаж (Дебет 90 сч), сумма реализации (10 000 р.) пойдет как выручка (кредит 90 сч).
Как приятно знать, что ты что-то узнал!

#10 milena384

    Прохожий


  • 41 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 10:18

Получится покупная и ст-ть реализации равны что ли? а откуда программа знает сколько будет покупная ст-ть на сумму реализации н-р 10000 р? запуталась совсем.

#11 1cUserAndrew

    Ветеран


  • 2 692 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 10:35

Я думаю, Вам надо попробовать проделать всю цепочку от поступления до реализации и посмотреть, что получится.
Я даже не представляю, как можно это объяснить на пяти пальцах.

Если очень просто и абстрактно, то как-то так:
Купили Вы товар на 6 000 р. Оформили в программе Поступление. Теперь товар числится на складе в сумме 6 000 р.
Потом Вы его продаете по 10 000 р. Оформляете Продажу. В этот момент товар в сумме 6 000 р. списывается со склада...Эта сумма попадает в расход организации, а сумма 10 000 р. - в доход организации.
Разница - 4 000 р. - это Ваша "прибыль".

Проделайте всю цепочку и посмотрите....
Если есть у Вас бухгалтер, дайте ему (ей) посмотреть, какие проводки сформировала программа. Он (она) все сразу поймет.
Как приятно знать, что ты что-то узнал!

#12 milena384

    Прохожий


  • 41 сообщений

Отправлено 20 февраля 2012 - 17:20

Просмотр сообщения1cUserAndrew (20 февраля 2012 - 10:35) писал:

Я думаю, Вам надо попробовать проделать всю цепочку от поступления до реализации и посмотреть, что получится.
Я даже не представляю, как можно это объяснить на пяти пальцах.

Если очень просто и абстрактно, то как-то так:
Купили Вы товар на 6 000 р. Оформили в программе Поступление. Теперь товар числится на складе в сумме 6 000 р.
Потом Вы его продаете по 10 000 р. Оформляете Продажу. В этот момент товар в сумме 6 000 р. списывается со склада...Эта сумма попадает в расход организации, а сумма 10 000 р. - в доход организации.
Разница - 4 000 р. - это Ваша "прибыль".

Проделайте всю цепочку и посмотрите....
Если есть у Вас бухгалтер, дайте ему (ей) посмотреть, какие проводки сформировала программа. Он (она) все сразу поймет.

Да это все понятно. Но поступление выручки делается общим ПКО на конец дня на общую за день сумму 10000 руб. а как узнать сколько списать стоимости товара? Надо вести понрменклатурную продажу? Так?

#13 1cUserAndrew

    Ветеран


  • 2 692 сообщений

Отправлено 21 февраля 2012 - 02:09

Просмотр сообщенияmilena384 (20 февраля 2012 - 17:20) писал:

а как узнать сколько списать стоимости товара?
Программа сама спишет сколько надо при оформлении продажи, исходя из покупной стоимости.

Просмотр сообщенияmilena384 (20 февраля 2012 - 17:20) писал:

Надо вести понрменклатурную продажу? Так?
Вы же документ продажи формируете. Забиваете туда номенклатуру. Получается, что так, если вы это имеете в виду...
Как приятно знать, что ты что-то узнал!





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных